Корректировка начисленного НДС
Корректировка начисленного НДС
Доступ к документу вы найдете во вкладке главного меню "Продажа".
Вид операции "Регистрация оборота" используется для отражения оборота и исчисления НДС в ситуациях, не предусмотренных для типовых документов. Например, когда дата совершения оборота отлична от даты реализации. В документе "Регистрация прочих операций по реализованным товарам в целях НДС" указывается величина облагаемого оборота, сумма Налога на Добавленную Стоимость. В строке "Вид реализации" указывается вид ссылающийся на код строки Декларации по НДС (форма 300.00), актуальный для отчетного периода. При проведении документа формируются проводки по начислению НДС, а также записи в регистр накопления "Налог на добавленную стоимость".
На основании документа "Регистрация прочих операций по реализованным товарам в целях НДС" может быть выписан счет-фактура. Вид операции "Корректировка оборота" применяется для корректировки оборота по реализации в случаях изменения условий сделки, изменения цены и т.д. В "Регистрации прочих операций по реализованным товарам в целях НДС" указывается сумма, на которую необходимо скорректировать отраженный ранее оборот по реализации. В случае если оборот необходимо уменьшить, сумму указывают со знаком "-". В графе "Вид реализации" необходимо указать вид, ссылающийся на код строки, который актуален для отчетного периода. В указываемом виде необходимо установить флажок напротив "Корректировка оборота по реализации".
При проведении документа "Регистрация прочих операций по реализованным товарам в целях НДС" сформируются проводки по корректировке начисленного НДС и записи в регистр накопления "Корректировка НДС". На основании документа может быть выписан счет-фактура на величину корректировки.
- Комментарии